【财政信息】2020年度亚洲最大线上娱乐城部门决算
2020年度澳门新葡京部门决算
目录
第一部分澳门新葡京单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
新葡京娱樂概况
一、 部门职责
(一)承担国家和全省基础性、公益性地质调查、战略性矿产勘查和地质科学研究工作,为全省自然资源管理提供地质技术支持,为全省经济社会发展和生态文明建设提供地质科学理论、基础地质信息支持及资源能源、地质环境、地质灾害防治技术服务。
(二)开展区域地质、地球物理、地球化学、遥感地质、旅游地质调查,更新基础地质信息资料。
(三)承担能源、矿产、水资源及其他战略资源远景评价与勘查,为推进资源的绿色勘查开发利用提供技术支持。
(四)承担地质灾害防治调查评价、专业监测、应急排查和救援技术服务,参与工程地质、矿山地质应急救援技术服务。
(五)承担水文地质、城市地质、环境地质、生态地质调查评价,参与自然资源、国土空间调查监测相关工作。
(六)开展核地质调查评价与勘查,承担核应急地质技术支持和核地质技术应用及科普工作,组织实施军工铀矿地质勘探设施退役治理工程。
(七)开展地质理论、技术、方法、标准研究,参与基础测绘及地理信息工程建设,进行地质大数据研发与应用。开展学术交流合作。
(八)完成省自然资源厅交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。截止2020年末,我院内设机构17个,包括综合协调部、党群工作部、组织人事部、纪检监察室、审计室、财务资产部、安全生产管理部、深化改革办公室、地质勘查室、生态环境室、工程地质室、核技术应用指导室、科技与外事合作室、产业发展规划室、宣传中心、机关事务管理中心、离退休职工服务中心。
(二)决算单位构成。湖南新葡京娱樂2020年部门决算汇总公开单位构成包括以下49家:新葡京娱樂本级、湖南省煤田地质局一队、湖南省煤田地质局二队、湖南省煤田地质局三队、湖南省煤田地质局五队、湖南省煤田地质局六队、湖南省煤田地质局物探测量队、湖南省煤田地质局油气资源勘探队、湖南省煤田地质局水工环地质勘探队、湖南省煤炭地质勘查院、湖南省煤田地质局机关后勤服务中心、湖南省地质测试研究院、湖南省地质矿产勘查开发局四〇二队、湖南省地质矿产勘查开发局四〇三队、湖南省地质矿产勘查开发局四〇五队、湖南省地质矿产勘查开发局四〇七队、湖南省地质矿产勘查开发局四〇八队、湖南省地质矿产勘查开发局四〇九队、湖南省地质矿产勘查开发局四一三队、湖南省地质矿产勘查开发局四一四队、湖南省地质矿产勘查开发局四一六队、湖南省地质矿产勘查开发局四一七队、湖南省地质矿产勘查开发局四一八队、湖南省地球物理地球化学勘查院、湖南省湘南地质勘察院、湖南省地质测绘院、湖南省金刚石勘查研究院、湖南省地质调查院、湖南省有色地质勘查局一总队、湖南省有色地质勘查局二总队、湖南省有色地质勘查局工程地质总队、湖南省有色地质勘查局二一四队、湖南省有色地质勘查局二一七队、湖南省有色地质勘查局二四五队、湖南省有色地质勘查局二四七队、湖南省有色地质勘查研究院、湖南省有色地质医院、湖南省有色地质勘查矿业研究信息中心、湖南有色地质工程测试研究中心、湖南省核工业地质局三〇一大队、湖南省核工业地质局三〇二大队、湖南省核工业地质局三〇三大队、湖南省核工业地质局三〇四大队、湖南省核工业地质局三〇六大队、湖南省核工业地质局三一一大队、湖南省核工业超硬材料研究所、湖南省核工业地质调查院、湖南省核工业地质局探矿技术研究所、湖南省核工业地质局培训中心。
第二部分
部门决算表
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年部门决算本年收入合计306,176.29万元(不含年初结转和结余32,889.22万元和使用非财政拨款结余469.08万元),比上年302,592.97万元增加3,583.32万元,增加1.18%。总支出325,863.51万元,比上年270,820.29万元增加55,043.22万元,增加20.32%,增加的主要原因一是上年度财政结转结余资金较多,在本年形成支出,二是经营收入增长,支出相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计306,176.29万元,其中:财政拨款收入204,041.07万元,占本年收入的66.64%;经营收入99,802.04万元,占本年收入的32.60%;事业收入205.44万元,占本年收入的0.07%;其他收入2,127.73万元,占本年收入的0.69%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计325,863.51万元,其中:基本支出203,749.39万元,占总支出的62.52%;项目支出28,925.15万元,占总支出的8.88%;经营支出93,188.97万元,占总支出的28.60%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我院2020年财政拨款本年收入204,041.07万元(不含年初结转结余34,059.58万元),与上年相比,减少7,381.50万元,减少3.49%,主要原因为地勘项目专项资金较往年减少。
2020年财政拨款支出合计230,310.94万元,与上年相比增加45,480.69万元,增长24.61%,主要原因为上年结转的财政资金较多,在本年形成支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出230,310.94万元,占本年支出合计的70.68%,与上年相比,财政拨款支出增加45,480.69万元,增长24.61%,主要是因为上年结转的财政资金较多,在本年形成支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出230,310.94万元,主要用于以下方面:教育(类)支出296.85万元,占0.13%;科学技术(类)支出190.33万元,占0.08%。社会保障和就业(类)支出20,645.91万元,占8.96%;卫生健康(类)支出9,141.45万元,占3.97%;节能环保(类)支出1,806.10万元,占0.78%;资源勘探信息(类)支出56,835.94万元,占24.68%;商业服务业等(类)支出61.00万元,占0.03%;自然资源海洋气象(类)支出120,029.22万元,占52.12%;住房保障(类)支出12,153.79万元,占5.28%;灾害防治及应急管理(类)支出9,150.34万元,占3.97%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为152,606.09万元,支出决算数为230,310.94万元,完成年初预算的150.92%。财政拨款决算支出数较年初部门预算数增长50.92%,原因主要为本年年中下达的地勘项目专项资金及改革发展资金等。
1、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算为296.85万元,支出决算为296.85万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
2、科学技术(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。
3、科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。
年初预算为0万元,支出决算为37.22万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。
4、科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)。
年初预算为0万元,支出决算为37.22万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。
5、科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。
年初预算为0万元,支出决算为25万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为20,637.09万元,支出决算为20,645.91万元。支出决算数与预算数基本持平。
7、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为9,136.75万元,支出决算为9,141.45万元。支出决算数与预算数基本持平。
8、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为150万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
9、节能环保(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1,656.10万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
10、资源勘探工业信息(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)。
年初预算为0万元,支出决算为208.83万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了地勘项目指标并在本年度形成支出。
11、资源勘探信息(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为56,277.52万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
12、资源勘探信息(类)其他资源勘探工业信息等(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为349.59万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
13、商业服务业(类)涉外发展服务(款)其他涉外发展服务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为61万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
14、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。
年初预算为7,471.78万元,支出决算为8,011.84万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了指标并在本年度形成支出。
15、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为700.02万元,支出决算为624.02万元。决算数小于预算数的原因是本年出国费用未使用。
16、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为170.44万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
17、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为287.09万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
18、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。
年初预算为0万元,支出决算为778.90万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
19、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4,132.54万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
20、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1189.24万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
21、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)自然资源卫星(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1,686.64万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
22、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)。
年初预算为0万元,支出决算为643万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
23、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。
年初预算为102,209.81万元,支出决算为102,330.40万元。支出决算数与预算数基本持平。
24、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为175.11万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
25、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。
年初预算12,136.39为万元,支出决算为12,153.79万元。决算数与预算数基本持平。
26、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。
年初预算为17.4万元,支出决算为17.4万元。决算数与预算数持平。
27、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为140万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
28、灾害防治及应急管理(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8,947.50万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
29、灾害防治及应急管理(类)其他灾害防治及应急管理(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为62.84万元。决算数大于预算数的原因是年中追加了项目指标并在本年度形成支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出202,568.73万元,其中:人员经费193,161.74万元,占基本支出的95.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费9,330.08万元,占基本支出的4.61%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护运行费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出;资本性支出76.90万元,占基本支出的0.03%,为设备购置费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为505.25万元,支出决算为392.70万元,完成预算的77.72%,其中:
因公出国(境)费支出预算为76万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年未安排出国考察任务,与上年相比减少62.34万元,减少100%,减少主要原因是本年未安排出国考察任务。
公务接待费支出预算为112.17万元,支出决算为77.86万元,完成预算的69.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是我院厉行节约,在年初预算基础上进一步压减“三公”经费支出,与上年相比减少27.7万元,减少26.24%,减少的主要原因是我院厉行节约,在上年决算基础上进一步压减“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为317.08万元,支出决算为314.84万元,完成预算的99.29%,决算数与年初预算数基本持平;与上年相比减少22.72万元,减少6.73%,减少的主要原因是我院厉行节约,严格压缩“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算77.86万元,占19.83%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算314.84万元,占80.17%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为77.86万元,全年共接待来访团组1495个、来宾10981人次,主要是日常发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为314.84万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费314.84万元,主要是车辆燃油费、维修费等支出,截止2020年12月31日,我院开支财政拨款的公务用车保有量为105辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我院2020年无政府性基金预算收入支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020 年度机关运行经费支出1,819.51万元,比年初预算数1,928.37万元减少108.86万元,减少5.65%,减少的主要原因是机关严格遵守厉行节约的有关要求,不断压缩机关运行经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费136.54万元,用于召开经济工作会、地质灾害研讨会、职代会等相关会议的资料费、餐费、场地租金等,人数4608人次,内容为院2020年经济工作会、地质灾害研讨会及各二级单位召开职代会、党建工作会、科学研讨会及专业性会议等。
开支培训费610.06万元,用于开展地勘单位转型人员等各类专题培训,人数6970人次,培训内容为院系统办公室业务培训、全院青年骨干人才综合素质培训、科技创新人才提升培训、全院财务管理人才培训、纪检监察干部培训、地质灾害防治培训、财务决算培训、职称评选培训、工资福利业务培训、五大矿区生态项目培训、安全生产培训以及各二级单位开展的各类注册师、继续教育、内控、税务、保密、安全、纪检、党性教育等方面。
全年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3,236.65万元,其中:政府采购货物支出3,154.75万元、政府采购工程支出76.9万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额42.35万元,占政府采购支出总额的1.31%,其中:授予小微企业合同金额42.35万元,占政府采购支出总额的1.31%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆164辆,其中,主要领导干部用车2辆、机要通信用车10辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车6辆、其他用车118辆,其他用车主要是野外项目工地用车等;单位价值50万元以上通用设备29台(套);单位价值100万元以上专用设备45台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价等已形成部门整体支出绩效评价报告,并于2021年6月向省财政厅提交并在澳门新葡京门户网站上公开(详见附件)。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
第五部分
附件
2020年度亚洲最大线上娱乐城整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
2019年6月,根据《中共湖南省委关于调整省地勘单位党组织设置的通知》(湘委〔2019〕51号)精神,湖南原四家地勘局撤并为亚洲最大线上娱乐城。2020年10月,中共湖南省委机构编制委员会批复:澳门新葡京管理体制调整为省自然资源厅管理的正厅级公益一类事业单位;同意新葡京娱樂本部设15个正处级内设机构,核定事业编制150名;同意亚洲最大线上娱乐城设15家所属正处级事业单位。
因“三定方案”未批复,相关机构职能与主要职责未确定。
目前,我院下设49家正处级事业单位。
截止2020年12月,我院核定人员编制总计19501人,实有人数总计33495人,其中:在职人员14100人,离休人员64人,退休人员19331人,退休人员已全部纳入养老统筹。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2020年基本支出为202,568.73万元,较上年增加42,846.51万元,增长26.8%。基本支出中人员经费193,161.74万元,占基本支出的95.4%,较上年增长29.6%,主要原因一是结转的预拨2019年综治奖等在2020年才形成支出,二是2019年综治奖在本年清算形成支出;日常公用经费9,406.98万元,占基本支出的4.6%,较上年下降12%,主要原因是我院厉行节约,大力压缩一般性支出。
(二)项目支出情况
我院不属于省级专项资金的设立主体,无省级专项资金支出。
2020年项目支出为27,742.21万元,比上年增加2,780.23万元,增长11.1%,主要是上年结转的项目资金在本年形成支出。具体包括:
科学技术支出190.33万元、节能环保支出1,806.10万元、资源勘探工业信息等支出6,438.08万元、商业服务业等支出61万元、自然资源海洋气象等支出10,096.35万元、灾害防治及应急管理支出9,150.35万元。
项目支出主要为省财政厅追加的地质找矿项目和为改善民生,基础设施改造的地勘单位补助经费。
三、政府性基金预算支出情况
2020年,我院无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2020年,我院无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2020年,我院无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
2020年,在省委省政府的坚强领导下,亚洲最大线上娱乐城广大干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察湖南重要讲话精神,围绕省委十一届十一、十二次全会决策部署,统筹做好疫情防控和改革发展稳定各项工作,确保了全院经济发展良好形势和安全稳定和谐大局。
(一)党建统领凝聚最大合力
一是落实党委全面从严治党主体责任。建立院党委会政治理论学习“第一议题”制度,推动党中央、省委决策部署落实落地;举办基层党组织书记培训班,切实提高基层党建工作水平;深入沙洲村举办主题教育读书班,从红色故事中汲取精神力量。二是深化党风廉政建设和反腐败工作。开展重要时间节点作风建设检查,推进廉政教育常态化,加大案件查办力度,将廉政风险防控贯穿工作全过程。三是加强和改进党的群团工作。成立院青年志愿者服务队,开展慰问援鄂医疗人员家属、“地球科普进校园”等志愿服务活动担负社会责任;成立青年理论学习小组,开展五星好青年百日行动,理论武装更深更实。
(二)注重谋远谋势,改革攻坚开创良好局面
一是深化调研明确思路。就地质事业高质量服务湖南经济社会发展、地勘企业改革初步思路等深入开展专题调研,推动改革机构设置和编制配备总体架构落地。二是专题研究呈报方案。向省地勘单位改革联席办呈报了院机关“三定”方案、事业单位组建方案、企业集团组建方案和改革支持政策等建议;2020年10月,省委编委印发《关于省地勘单位改革机构设置和编制配备总体构架有关事项的批复》,明确了院系统管理体制、机构设置、事业编制等核心事项。同时,成立企业集团组建工作筹备组,启动筹建企业集团工作。三是严防改革风险隐患。加强与银行战略合作,通过置换到期贷款,降低了资金成本,缓解了债务压力;加大对重大问题的审计力度,以事业单位债务、地勘企业投资负债、重大工程项目等为重点开展了专项审计,有效防范了重大风险。
(三)坚持依法依规,加快重大问题化解
就全院近三年来可能对改革发展稳定产生重大影响的问题进行了全面认真梳理分类,成立了12个院重大问题专项工作指导小组,召开了10余次专题会议听取院重大问题工作情况进展,主动加强政策研究和政策争取力度,积极寻求政策支持和协调指导,就发现的重大违纪违规问题及时向省委省政府报告,减亏控亏成效显现。
(四)持续有力有为,推进产业转型发展
一是资源保障有成果。探获资源量达到28个大型矿床规模,承担了全省108个县市区矿产资源国情调查工作,140个省级财政项目完成立项评审并纳入项目库,3个中央财政项目投标并全部中标。二是生态修复有成效。30家院属单位承担矿山生态修复项目87个,18家院属单位深度参与我省五大矿区生态保护修复试点工程,承担的部分项目标段被列为省级示范工程;牵头编制《湖南省山水林田湖草生态保护与修复工程技术指南》,成功举办锡矿山锑矿区生态保护与修复科普行活动。三是应急支撑有作为。与全省118个行政县市区签订了地质灾害技术支撑服务协议,与7个市州共建地震和地质灾害应急救援中心;实施地质灾害应急处置1679处,避免财产损失27.11亿元;参与11.29耒阳煤矿透水事故救援工作并发挥积极作用,承担全省85个县1:1万高精度地质灾害调查与风险评价试点。四是找水找热有突破。在干旱缺水区成井39口,解决8万人饮用水困难问题;在韶山市钻获一处地下热水,实现我省新类型地热水勘察突破,发现一批具有开发潜力的富锶矿泉水、富硒土壤和地热资源。五是绿色勘查有进展。推动相关标准规程在项目落实,承担的沅陵县沃溪矿区金锑钨矿普查填补我省部级绿色勘查示范项目空白。六是技术服务有担当。研究提出全省“十四五”地质勘查规划建议和6个专项规划建议,承担全省土地卫片执法外业核查图斑16.57万个,承担房地一体项目237个,完成中南地区军工铀矿地质勘探设施“十二五”二期退役治理项目验收;土壤质量调查评价、国土空间规划等工作也取得积极进展。
(五)突出强基强效,提升创新管理能力
一是制度体系不断完善。制定了内部审计、安全生产监督管理、法律事务管理等17项制度办法,完善办事程序和工作流程,加强制度执行情况监督检查,在全院树起了按章办事的良好局面。二是推进产学研深度融合。与中国地科院、中国地质大学、东华理工大学等科研院所签订战略合作协议。着手推进青年骨干人才库建设,全年举办21个培训班,培训干部职工3000余人。三是创新成果初步体现。国家自然科学基金项目立项1项,获批省重点研发计划1项、生科普专项2项、厅局级科研立项10余项;8个成果被自然资源部评为2011-2020年找矿突破战略行动优秀找矿成果奖,7个项目获得省科技进步奖。
(六)坚持以民为本,增进民生福祉
一是坚持就业优先。将就业率作为对院属单位考核的重要指标;全面完成全年安排待岗人员就业计划目标。二是关爱特殊困难群体。针对原核工业系统特殊困难群体帮扶解困工作,成立工作专班摸排情况并提出措施建议,为省委省政府出台具体帮扶政策提供依据。三是努力改善职工生活环境。全年对院属24个基地院落进行整治修缮,得到职工群众的一致好评。四是助力全省脱贫攻坚圆满收官。落实对口帮扶任务,院4个对口帮扶村如期脱贫出列;主动参与全省易地扶贫搬迁,3名同志获评“奋进易地搬迁干部”称号。五是丰富职工精神文明生活。开展了一系列职工群众喜闻乐见的文体活动,相关工作得到省直工委、省文明办等部门肯定。院机关重新认定为全国文明单位。
(七)慎终如始,筑牢和谐稳定大局
一是抓牢疫情防控。第一时间成立疫情防控工作领导小组,紧紧依靠驻地政府、疾控机构、社区和职工群众狠抓疫情防控,保持了全院干部职工零感染、零疑似的防控成绩;选派党员干部进企业、进社区助力疫情防控;37家地勘单位主动减免小微企业、个体工商户租金2878万元,彰显地质院的社会担当。二是抓严安全责任。认真开展实施安全生产专项整治三年行动,完善和落实 “从根本上消除事故隐患”的责任链条、管理办法和工作机制。始终保持严管严控的高压态势,全院安全生产形势持续平稳向好,今年我院获评全省安全生产先进单位。三是抓实平安建设。2020年,全院未发生严重影响社会稳定的群体性事件,获评全省平安建设(综治工作)先进单位。
七、存在的问题及原因分析
在充分肯定成绩的同时,也还存在不少困难和问题,主要表现在:一是全院发展不平衡不充分问题突出,质量效益有待提升;二是主动作为谋发展、防风险、抓落实的意识不足、责任不实,适应新形势新要求的能力素质有待提高;三是重大历史问题处置任重道远,改革落地之际的矛盾隐患可能增多,规范管理、安全稳定的任务依然繁重。对此,我们要高度重视,逐步加以解决。
八、下一步改进措施
提高预算编制的前瞻性和科学性,强化预算执行约束力。一是强化预算管理,优化预算资金分配政策,进一步发挥有限财政资源的效力;二是细化综合预算编制要求,为地勘单位改革相关方案拟定提供了较好的参考;三是对各单位预算执行进度进行督查,有效加快预算执行进度。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
根据部门预算编制的要求,我院2020年整体支出申报了预算绩效目标,并于2020年6月28日在澳门新葡京门户网站上公开了2020年部门预算及绩效目标表,接受社会监督。一年来,我院严格按照《预算法》,执行部门预算,确保地勘事业良性发展。
附件:1、部门整体支出绩效评价基础数据表
2、部门整体支出绩效自评表
附件1
2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
|||
19501 |
14100 |
72.30% |
||||
经费控制情况(万元) |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
|||
三公经费 |
505.46 |
505.25 |
392.70 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
337.56 |
317.08 |
314.84 |
|||
其中:公车购置 |
0 |
0 |
0 |
|||
公车运行维护 |
337.56 |
317.08 |
314.84 |
|||
2、出国经费 |
62.34 |
76.00 |
0 |
|||
3、公务接待 |
105.56 |
112.17 |
77.86 |
|||
项目支出: |
25423.88 |
959.02 |
27742.21 |
|||
1、业务工作经费 |
13322.64 |
715.02 |
27555.80 |
|||
2、运行维护经费 |
12101.24 |
244.00 |
186.41 |
|||
…… |
|
|
|
|||
3、省级专项资金(一个专项一行) |
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|||
公用经费 |
10693.88 |
8680.37 |
9406.98 |
|||
其中:办公经费 |
578.68 |
514.61 |
538.49 |
|||
水费、电费、差旅费 |
2005.94 |
1554.59 |
1521.61 |
|||
会议费、培训费 |
620.19 |
424.50 |
394.96 |
|||
政府采购金额 |
—— |
227.88 |
3236.65 |
|||
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
严控“三公经费”开支,只减不增 |
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字:
附件2
2020年度部门整体支出绩效自评表
省级预算部门名称 |
新葡京娱樂 |
||||||||
年度预 算申请 |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
269974.28 |
306176.29 |
325863.51 |
10 |
106% |
10 |
|||
按收入性质分: |
按支出性质分: |
||||||||
其中: 一般公共预算:204041.07 |
其中:基本支出:203749.39 |
||||||||
政府性基金拨款: |
项目支出:28925.15 |
||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: |
经营支出:93188.97 |
||||||||
其他资金:102135.22 |
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
以党建引领统筹推进院改革发展稳定各项工作,始终将发展作为第一要务,努力克服新冠肺炎疫情不利影响,提质增效助推转型升级,以民为本增进民生福祉。 |
按照年度总体目标,有序推进各项工作,已完成预期目标。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
收入完成率 |
(预算收入实际完成数/收入预算数)*100% |
113.41% |
15 |
15 |
|
||
支出完成率 |
(预算支出完成数/支出预算数)*100% |
120.7% |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
资金使用合规性 |
无预算不开支 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
预决算信息公开性 |
依法依规公开相关信息 |
100% |
5 |
5 |
|
|||
成本指标 |
三公经费控制率 |
零增长 |
100% |
5 |
5 |
|
|||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
地质主业 |
发展态势良好 |
100% |
10 |
10 |
|
||
社会效 益指标 |
确保民生 |
保持队伍稳定 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
生态效 益指标 |
环境保护 |
效果较好 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
绩 效 指 标 |
满意度 指标 (10分) |
可持续影响指标 |
持续发展主业 |
发展态势良好 |
100% |
5 |
5 |
|
|
服务对象满意度指标 |
服务基层 |
效果较好 |
95% |
5 |
4 |
|
|||
总分 |
100 |
99 |
|
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: